Le contrôle interne : techniques d'appréciation et contrôle des comptes

Comptabilité & finances   |   Audit   |   Exposé   |   18/04/2007   |   fr   |   .doc   |   23 pages
Extrait du document : « le contrôle des comptes. Le contrôle interne : Techniques d'appréciation et contrôle des comptes 1 L'appréciation du contrôle interne Introduction Dans la ...»

Extrait du sommaire : «L'appréciation du contrôle interne. Définition. La prise de connaissance du système. Les techniques de description des systèmes. La narration. Les diagrammes de circulation de l'information. Les grilles de séparation...»

Le contrôle interne : appréciation du contrôle interne et contrôle des comptes

Comptabilité & finances   |   Audit   |   Mémoire   |   23/08/2008   |   fr   |   .doc   |   63 pages
Extrait du document : « Schema general Les differentes etapes de l'appreciation du controle interne par le commissaire aux comptes peuvent etre resumees dans le schema ci-apres : La ...»

Extrait du sommaire : «L'appréciation du contrôle interne. Schéma général. L'appréciation du contrôle interne par le CAC. L'appréciation du contrôle interne par l'auditeur. Les autres appréciations du contrôle...»

Le contrôle interne et externe des comptes

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   19/04/2008   |   fr   |   .doc   |   10 pages
Extrait du document : « de certification des comptes annuels: * prise de connaissance generale de l'entreprise * appreciation du controle interne * controle des comptes * examen des ...»

Extrait du sommaire : «Introduction. Définition : contrôle – révision – audit. La nécessité de contrôler . Le controle interne. Présentation du contrôle interne. Objectifs. Le contrôle externe. Le commissaire aux...»

Mission d'appréciation du contrôle interne: Examen des procédures relatives à la gestion des réserves d'une institution de gestion de retraite complémentaire

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   25/10/2006   |   fr   |   .doc   |   31 pages
Extrait du document : « 1. 2^ème étape : Appréciation du contrôle interne La 2^ème étape consiste pour le commissaire aux comptes à prendre « connaissance des systèmes ...»

Extrait du sommaire : «Cadre reglementaire de la mission et prise de connaissance generale de fga. Cadre réglementaire de la mission. Présentation générale d’IGRR et de sa filiale FGA. Convention de gestion entre IGRR et sa filiale FGA. Volumes...»

Le contrôle interne

Comptabilité & finances   |   Contrôle de gestion   |   Exposé   |   22/04/2009   |   fr   |   .doc   |   8 pages
Extrait du document : « évaluation est appréciée par les commissaires aux comptes. des risques, si cette appréciation est erronée, le contrôle interne présentera des ...»

Extrait du sommaire : «La réglementation portant sur le contrôle interne. Loi Sarbannes-Oxley (SOX). Loi de Sécurité Financière (LSF). Le système de contrôle interne. Caractéristiques. Mise en place d'un système de...»

L'entreprise et le contrôle interne : le cadre général

Comptabilité & finances   |   Contrôle de gestion   |   Cours   |   07/09/2009   |   fr   |   .doc   |   26 pages
Extrait du document : « interne » par l'auditeur comptable et financier, qui vise à tirer les conséquences de cette appréciation sous forme du programme de contrôle des comptes, ...»

Extrait du sommaire : «Présentation. La notion d'entreprise. Les fondamentaux en matière d'organisation de l'entreprise. Les grandes fonctions de l'entreprise. Le contrôle interne. La maîtrise par l'entreprise de ses opérations et les notions de ...»

Le contrôle interne

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Cours   |   16/08/2006   |   fr   |   .doc   |   5 pages
Extrait du document : « enregistrements comptables et des comptes annuels qui en descriptif mais en plus exprimer une appréciation. les procédure de contrôle interne, en cohérence ...»

Extrait du sommaire : «Le contrôle interne une réponse à la gouvernance d'entreprise. . L'émergence d'une gouvernance d'entreprise. . Le contrôle interne : actualité. . Le contrôle interne et ses contraintes. . La mise en 'uvre du...»

Audit et contrôle interne

Comptabilité & finances   |   Audit   |   Mémoire   |   31/10/2008   |   fr   |   .doc   |   50 pages
Extrait du document : « 1987, dans le commentaire des normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatives à l'appréciation du contrôle interne : « le contrôle ...»

Extrait du sommaire : «Contrôle interne. Définition du contrôle interne . Les différentes définitions . Concepts fondamentaux sous-jacents. Objectifs du contrôle interne : les techniques modernes de l'audit. Utilité du contrôle...»

Le contrôle interne des établissements de crédit

Comptabilité & finances   |   Contrôle de gestion   |   Mémoire   |   11/06/2009   |   fr   |   .doc   |   35 pages
Extrait du document : « S il privilégie autant l appréciation de la qualité du contrôle interne que la revue des comptes semestriels et annuels. Il ...»

Extrait du sommaire : «Le Contrôle interne et le règlement 97-02. Définition du CI. Pourquoi un nouveau règlement ?. Le règlement 97-02. Un renforcement de l'organisation du Contrôle interne. Les différents acteurs. Plus de transparence...»

Méthodologie de l'audit (2006)

Comptabilité & finances   |   Audit   |   TD   |   25/02/2008   |   fr   |   .doc   |   15 pages
Extrait du document : « les comptes - La reglementation peut etre mal respectee =>une approche sectorielle Risque de controle Reponse : appreciation des procedures de controle interne ...»

Extrait du sommaire : «Missions et fonctions de l'auditeur. L'audit : pour qui ?. L'audit : pourquoi ?. Les métiers de l'audit. Organisation d'une mission d'audit. Les différentes phases. Rôles et responsabilités au sein de l'équipe...»