Le contrôle interne des établissements de crédit

Comptabilité & finances   |   Contrôle de gestion   |   Mémoire   |   11/06/2009   |   fr   |   .doc   |   35 pages
Extrait du document : «Le contrôle interne des établissements de crédit Plan INTRODUCTION I - Le Contrôle interne et le règlement 97-02. A Définition du CI. ...»

Extrait du sommaire : «Le Contrôle interne et le règlement 97-02. Définition du CI. Pourquoi un nouveau règlement ?. Le règlement 97-02. Un renforcement de l'organisation du Contrôle interne. Les différents acteurs. Plus de transparence...»

Le projet de loi de modernisation de l'économie

Droit privé & contrat   |   Droit bancaire   |   Exposé   |   24/09/2008   |   fr   |   .doc   |   4 pages
Extrait du document : « creer une obligation de suivi specifique du controle interne et des incidents par les organes de gouvernance des etablissements de credit ; ensuite instaurer ...»

Extrait du sommaire : «Dispositions intéressant la clientèle. Dispositions intéressant les établissements de crédit....»

L'audit interne dans les sociétés d'assurances au Maroc

Comptabilité & finances   |   Audit   |   Exposé   |   03/03/2008   |   fr   |   .doc   |   16 pages
Extrait du document : « Cette fonction renforcee du controle interne et des reporting par grande nature pour les etablissements financiers : risques de Credit, risques de ...»

Extrait du sommaire : «L'audit interne dans les compagnies d'assurance : un service réglementé et indépendant. Le cadre réglementaire et légal de l'audit interne. Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Le...»

Le contrôle de gestion de banque

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Cours   |   07/07/2008   |   fr   |   .doc   |   59 pages
Extrait du document : « qualites majeures d'un controle interne efficient : l des principaux risques auxquels les etablissements s'exposent domaines des risques de credit, des risques ...»

Extrait du sommaire : «Le contrôle de gestion – définition et rappel des fondements théoriques. Définition du contrôle de gestion. Rappel : la démarche prévisionnelle au c'ur de la fonction de contrôleur de gestion. Les...»

Loi du 6 août 2004. Établissements de crédit et protection des données

Droit privé & contrat   |   Droit des affaires   |   Exposé   |   10/09/2007   |   fr   |   .doc   |   11 pages
Extrait du document : « correspondant doit tenir en interne une liste les autorites publiques de controle (ratio Mac applicable aux interconnexions entre etablissements differents à ...»

Extrait du sommaire : «Présentation du groupe SOFINCO. Principes traditionnels respectés (et gardant pleine validité). Législation informatique et libertés. Le secret bancaire appartient aux clients. Absence de droit au crédit. Points...»

Le virement et la carte bancaire: Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 29 janvier 2002

Droit privé & contrat   |   Droit bancaire   |   Commentaire d'arrêt   |   06/08/2007   |   fr   |   .doc   |   6 pages
Extrait du document : « lequel aurait du realiser un controle interne plus pousse du virement d'effectuer un controle des donnees comptes sont tenus par des etablissements de credit ...»

Extrait du sommaire : «Une extension de l'obligation de diligence du banquier réceptionnaire de l'ordre de virement . Une forme simplifiée du transfert de fond n'excluant pas une obligation de diligence . Une automatisation du virement exigeant une...»

Le risque de crédit

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   12/06/2008   |   fr   |   .doc   |   27 pages
Extrait du document : « Les etablissements assujettis sont Pour le risque de credit, deux grandes options sont ouvertes: une met en oeuvre un niveau de controle interne suffisant pour ...»

Extrait du sommaire : «Les diverses approches du risque de crédit. La notion de risque de crédit. Historique de l'évolution du risque de crédit. Les principales causes de l'importance du risque de crédit. La réglementation du risque de...»

Caisse du Crédit Mutuel de Montreuil sur Mer : présentation de la banque et de mes différentes missions de stagiaire

Entreprises & gestion   |   Management organisation   |   Rapport de stage   |   25/02/2009   |   fr   |   .doc   |   45 pages
Extrait du document : « 2008-2011 PARTIE 2 : LA CAISSE CREDIT MUTUEL DE de crédits 3.2.2 ? Le contrôle interne 3.3 ? était retenue dans plusieurs établissements bancaires mais ma ...»

Extrait du sommaire : «La présentation du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). L'historique de l'entreprise. Le CMNE : une structure mutualiste . Une organisation non centralisée. Le profil du groupe. Le Crédit Mutuel Nord Europe en chiffres. La...»

Mise en place d'une filière des risques financiers

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   15/02/2008   |   fr   |   .doc   |   60 pages
Extrait du document : « pour privilegier l'efficacite et preciser les elements qui doivent composer le dispositif de controle interne des etablissements de credit : a. << un systeme ...»

Extrait du sommaire : «Réglementation bancaire et contrôle des risques. Le contexte règlementaire. Gestion des risques. Contrôle interne. La filière Risques Financiers. Objectifs. Champ d'action de la filière Risques...»

Normes IFRS et contrôle de gestion

Comptabilité & finances   |   Contrôle de gestion   |   Exposé   |   26/03/2008   |   fr   |   .doc   |   10 pages
Extrait du document : « et de systemes d'information, certains etablissements, pour les en fonction de la qualite de credit de l d'evaluer la qualite du controle interne permettant de ...»

Extrait du sommaire : «Origine des normes IFRS. Le rôle de la comptabilité remis en cause. Principes et utilisation des normes IAS/IFRS. Les bouleversements organisationnels dus aux normes IFRS. Impact des normes ifrs sur le contrôle de gestion. Impact sur...»