Le contrôle interne

Date de publication :

16/08/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

expert

Consulté :

87 fois

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Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Le contrôle interne Sommaire

 
  1. Le contrôle interne une réponse à la gouvernance d'entreprise.
    1. L'émergence d'une gouvernance d'entreprise.
    2. Le contrôle interne : actualité.
  2. Le contrôle interne et ses contraintes.
    1. La mise en 'uvre du contrôle interne.
    2. La surveillance des risques .

Résumé :

Parmalat, une grande firme d'agroalimentaire est au coeur d'un scandale financier colossal : paradis fiscaux, auditeurs qui n'ont rien vu, banques complaisantes..... Une affaire qui intervient après beaucoup d'autre similaire : Enron, Woldcom, Tyco, Vivendi, France telecom. Ces multiples scandales conduisent à une réponse immédiate du législateur : loi Sarbanes Oxley au Etats- Unis et loi LSF en France applicable dès le 1er janvier 2003 ayant pour objectifs un renforcement du contrôle interne.

Le contrôle interne est constitué par l'ensemble des mesures de contrôle, comptables ou autres, que la direction définit, applique et surveille, sous sa responsabilité, afin d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en découlent.

La crise de confiance des marchés financiers, les nouvelles réglementations en matière de gouvernement d'entreprise et une réglementation internationale toujours plus contraignante font du contrôle interne un sujet de plus en plus sensible.

Qu'est ce que le contrôle interne ? Quelles sont les attentes du législateur en matière de contrôle interne ? Comment effectué un contrôle interne de qualité ?
De toutes ces questions nous dégagerons la problématique suivante : Le contrôle interne permet-il d'améliorer la performance de l'entreprise ?
Dans une première partie nous verrons le contrôle interne en tant que réponse à la gouvernance d'entreprise puis nous étudierons la mise en oeuvre du contrôle interne.

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A propos de l'auteur :

pencil image Gilbert BROUSTAUT 26 ans
Niveau :Expert Etude suivie : Agrégation Economie et Gestion langue(s) : Anglais

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